採購商品時要發給廠商的採購憑證
步驟 | 內容 |
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步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
步驟二 | 輸入日期 |
步驟三 | 選擇匯入單別及輸入來原單號 |
步驟四 | 輸入商品明細或調整數量 單價 |
步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
重點欄位說明 | |
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欄位 | 說明 |
單據日期 | 預設為新增時的日期 |
單據編號 | 系統將自動產生 |
廠商代號 | 詢價的廠商代號 |
取價條件 | 廠商建檔時所指定的取價依據, 在此可依當時該單的需求改變選項 |
匯入單 | 欲匯入的單別以及單據號碼 |
稅別 | 單據的計稅方式如外加、內含、免稅、零稅率 |
品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |